Changer d'année (Burette) : Différence entre versions

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(En cours - Nouvelle méthode de gestion des séquences)
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Certains des objets dans la burette sont numérotés: factures et devis fournisseurs ou bénéficiaires et plus largement les pièces comptables, et également les adhérent·e·s.
 
Certains des objets dans la burette sont numérotés: factures et devis fournisseurs ou bénéficiaires et plus largement les pièces comptables, et également les adhérent·e·s.
  
En tout début d'année N+1 (ou en toute fin d'année N), vous allez sans doute avoir besoin de remettre à <strike>zéro</strike> un certaines de ces numérotations.
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En tout début d'année N+1 (ou en toute fin d'année N), vous allez sans doute avoir besoin de remettre à <strike>un</strike> certaines de ces numérotations.
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Attention tout de même dans certains cas. Par exemple, ça serait une très mauvaise idée de vouloir remettre la séquence "member_ident" à 1. Cela correspond à la numérotation des adhérent·e·s, et a priori, elle continue d'une année à l'autre.
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Suivant l'envie de s'investir dans la compréhension des mécanismes mis en jeu, on pourra choisir l'une ou l'autre des méthodes décrites ci-dessous pour avoir une numérotation qui se suit par exercice.
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===Méthode "Je ne veux pas trop me prendre la tête, mais j'ai du temps"===
  
 
Pour cela, rendez-vous dans le menu Configuration/Séquences & identifiants/Séquences.
 
Pour cela, rendez-vous dans le menu Configuration/Séquences & identifiants/Séquences.
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Modifiez chacune des séquences que vous souhaitez remettre à un pour l'année N+1
 
Modifiez chacune des séquences que vous souhaitez remettre à un pour l'année N+1
  
Par exemple, ça serait une très mauvaise idée de vouloir remettre la séquence "member_ident" à 1. Cela correspond à la numérotation des adhérent·e·s, et a priori, elle continue d'une année à l'autre.
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À noter qu'une fois passé à l'année N+1, si vous avez besoin de numéroter des objets de l'année précédente (typiquement, des factures que vous n'auriez pas eu le temps de saisir à temps), vous aller devoir modifier à nouveau cette séquence le temps de cette saisie, puis la reparamétrer correctement ensuite pour continuer sur l'année N+1. C'est le gros inconvénient de cette méthode: si vous n'avez pas tout saisi pendant l'année N, une fois l'année N+1 arrivée, faire des saisies de l'année N devient pénible et risqué.
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===Méthode "Je suis prêt à faire un effort de compréhension et de paramétrage, pour ensuite gagner en confort d'utilisation et en temps"===
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Une fois mise en place, la méthode décrite ci-dessous devrait nous permettre de passer les exercices comptables sans avoir à se poser de questions et en minimisant les risques.
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Prenons l'exemple du paramétrage de la numérotation des factures, sur un passage de 2016 à 2017, et en anticipant même un peu les années suivantes.
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Nous allons paramétrer la séquence du journal des ventes, en allant soit dans Configuration/Séquences & identifiants/Séquences en sélectionnant la séquence du journal des ventes, soit dans Comptabilité/Configuration/Journaux/Journaux, en sélectionnant le journal des ventes puis en cliquant sur la séquence d'écriture qui lui est associée.
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Nous allons définir une numérotation par exercice et une numérotation généraliste qui fonctionnerait pour une fois où on aurait oublier de paramétrer à temps une séquence propre à un nouvel exercice.
  
 
==Le plan comptable général==
 
==Le plan comptable général==

Version du 16 janvier 2017 à 12:56

Attention, cette article ne traite pas de la clôture d'exercice. Pour cela, reportez-vous à la page prévue à cet effet.

Appelons N l'année qui s'achève et N+1 l'année qui débute.

Saisir les pièces comptables de l'année qui s'achève

Il convient de finir l'édition de l'ensemble de vos pièces comptables de l'année N:

  • factures et avoirs fourniseur·euse·s;
  • factures et avoirs bénéficiaires;
  • devis fourniseureus·e·s et bénéficiaires;
  • et toute autres pièces comptables pour lesquelles la numérotation est dépendante de l'année N …

Pour faire cela, l'idéal est de le faire pendant l'année N. Et ça tombe bien, car, par exemple, les factures (bénéficiaires comme fournisseur·euse·s doivent être saisies à émission/réception).

Vous pourrez plutôt avoir recourt aux mécanismes comptables pour impacter une facture émise/reçue l'année N+1 sur l'année N.

Après, ça reste faisable lors de l'année N+1, mais c'est forcément un peu plus compliqué.

La numérotation des objets

Certains des objets dans la burette sont numérotés: factures et devis fournisseurs ou bénéficiaires et plus largement les pièces comptables, et également les adhérent·e·s.

En tout début d'année N+1 (ou en toute fin d'année N), vous allez sans doute avoir besoin de remettre à un certaines de ces numérotations.

Attention tout de même dans certains cas. Par exemple, ça serait une très mauvaise idée de vouloir remettre la séquence "member_ident" à 1. Cela correspond à la numérotation des adhérent·e·s, et a priori, elle continue d'une année à l'autre.

Suivant l'envie de s'investir dans la compréhension des mécanismes mis en jeu, on pourra choisir l'une ou l'autre des méthodes décrites ci-dessous pour avoir une numérotation qui se suit par exercice.

Méthode "Je ne veux pas trop me prendre la tête, mais j'ai du temps"

Pour cela, rendez-vous dans le menu Configuration/Séquences & identifiants/Séquences. Liste des séquences

  1. Pour vous aider à repérer les séquences à potentiellement remettre à un, repérez celles dont le "Numéro suivant" est supérieur à un. En effet, cela signifie qu'elles ont été utilisées les années précédente, l'année N comprise.

Modifiez chacune des séquences que vous souhaitez remettre à un pour l'année N+1

À noter qu'une fois passé à l'année N+1, si vous avez besoin de numéroter des objets de l'année précédente (typiquement, des factures que vous n'auriez pas eu le temps de saisir à temps), vous aller devoir modifier à nouveau cette séquence le temps de cette saisie, puis la reparamétrer correctement ensuite pour continuer sur l'année N+1. C'est le gros inconvénient de cette méthode: si vous n'avez pas tout saisi pendant l'année N, une fois l'année N+1 arrivée, faire des saisies de l'année N devient pénible et risqué.

Méthode "Je suis prêt à faire un effort de compréhension et de paramétrage, pour ensuite gagner en confort d'utilisation et en temps"

Une fois mise en place, la méthode décrite ci-dessous devrait nous permettre de passer les exercices comptables sans avoir à se poser de questions et en minimisant les risques. Prenons l'exemple du paramétrage de la numérotation des factures, sur un passage de 2016 à 2017, et en anticipant même un peu les années suivantes.

Nous allons paramétrer la séquence du journal des ventes, en allant soit dans Configuration/Séquences & identifiants/Séquences en sélectionnant la séquence du journal des ventes, soit dans Comptabilité/Configuration/Journaux/Journaux, en sélectionnant le journal des ventes puis en cliquant sur la séquence d'écriture qui lui est associée.

Nous allons définir une numérotation par exercice et une numérotation généraliste qui fonctionnerait pour une fois où on aurait oublier de paramétrer à temps une séquence propre à un nouvel exercice.

Le plan comptable général

Le plan comptable analytique

Nouvel exercice fiscal

Vous devez créer le nouvel exercice fiscal N+1 ainsi que ses périodes (mensuelles ou trimestrielles suivant votre choix).

Générer les écritures d'ouverture du nouvel exercice

Compta / Tâches périodiques / Fin de période

→ Générer les écritures d'ouverture

capture écran odoo

exercice à fermer = N-1 nouvel exercice = N journal d'ouverture = EUR Opening Entries Journal → il doit être configuré (petite flèche bleue) avec le compte 120 au crédit ET au débit par défaut période = période d'ouverture de N

→ Créer

Une pièce comptable est créée. Il faut vérifier avec le bilan de l'année précédente (fermée) que les montants sont les bons. Si c'est la cas, il faut la « comptabiliser » pour qu'elle soit pris en compte dans les rapports de l'année ouverte. Sinon, il faut vérifier les paramètres car il n'est pas possible de délettrer et corriger une écriture générée automatiquement dans le cadre de l'ouverture.

Il semblerait que le message d'erreur dans le cas où l'on tente de générer des écritures qui l'ont déjà été est complètement à côté de la plaque. Il parle de lettrage alors qu'il n'en est pas question... Mais pas de panique !

Il est possible de générer plusieurs fois les écritures d'ouverture en cas de correction.


→ Annuler les écritures de clôture

capture écran odoo

Sélectionner l'exercice qui avait été fermé. Puis « annuler les écriture de clôture ». C'est possible même quand l'écriture est « comptabilisée », pas besoin d'« annuler une entrée ».

De là, recommencer à « générer ». La re-génération d'une nouvelle écriture continue à incrémenter la numérotation, plus on essaye, plus ne n° de pièce sera élevé.